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財務(wù)2019第三季度工作計劃3篇(新學(xué)期財務(wù)工作計劃)

時間:2022-06-27 00:10:37 工作計劃

  我們的大腦不會像機器一樣一直高速運轉(zhuǎn),所以提前備好工作計劃是一件很有必要的事情,那么如何寫好一份工作計劃呢?下面是范文網(wǎng)小編分享的財務(wù)2019第三季度工作計劃3篇(新學(xué)期財務(wù)工作計劃),供大家賞析。

財務(wù)2019第三季度工作計劃3篇(新學(xué)期財務(wù)工作計劃)

財務(wù)2019第三季度工作計劃1

  第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育。每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,今年我將全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求做事,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

  第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理,做好日常核算。

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  第三、個人建議措施要求財務(wù)治理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制合理化,強化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一季度里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成這一季度的各項工作計劃,以限度地服務(wù)于公司,為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  

財務(wù)2019第三季度工作計劃2

  二季度主要完成了以下幾項工作

  一、精心編制各類報表

  1、下達了2019年第三季度學(xué)院部門預(yù)算;

  2、完成了省教育廳下發(fā)的財務(wù)信息公開工作相關(guān)報表的編制;

  3、編制了省財政廳下發(fā)的單位會計信息質(zhì)量自查情況表;

  4、完成了個人所得稅完稅證明郵寄工作信息表;

  5、完成了2019年第二季度稅務(wù)數(shù)控信息采集表

  二、準(zhǔn)確及時進行會計業(yè)務(wù)核算

  1、及時、準(zhǔn)確的進行學(xué)院日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算。(包括工會計核算、基建會計核算);

  2、及時、準(zhǔn)確的進行國家骨干高職院校項目建設(shè)的核算

  三、配合完成各類財務(wù)檢查工作

  1、積極配合省物價對學(xué)院各項收費工作的檢查

  2、配合學(xué)院審計部門對2019年第二季度財務(wù)的審計

  3、完成物價部門的年檢年審工作

  四、按時發(fā)放獎助學(xué)金及日常學(xué)費收繳

  1、完成學(xué)院獎學(xué)金的發(fā)放工作

  2、完成國家獎助學(xué)金的發(fā)放工作

  3、收取學(xué)生補考費

  4、完成了畢業(yè)生的學(xué)費清查及書本費的結(jié)算工作

  五、加強會計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作

  1、完成了全院財會人員年度繼續(xù)教育培訓(xùn)工作

  2、選派財務(wù)骨干參加《事業(yè)單位新會計制度》培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)

  三季度工作安排

  1、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告工作,做好與稅務(wù)、財政、物價等有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作;

  2、加強財務(wù)工作的服務(wù)意識。財務(wù)工作的性質(zhì)決定了財務(wù)工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督于服務(wù)之中。

  3、進一步細(xì)化學(xué)院科研經(jīng)費的核算工作;

  4、準(zhǔn)確、及時編報學(xué)院半年報表;

  5、新生入學(xué)及收費的準(zhǔn)備工作;

  6、集中收繳下一年度學(xué)費;

  7、及時與非稅收入管理局進行學(xué)費收繳的對賬;

  8、做好本學(xué)期期末各種薪金的發(fā)放;

  9、完成報賬員培訓(xùn)工作

財務(wù)2019第三季度工作計劃3

  一、月初安排(每月1日-10日)

  1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負(fù)責(zé)人的項目報表)妥善保管。

  2. 進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務(wù)局報稅。與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。

  二、月中安排(每月11-20日)

  1.每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進

  行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

  2、原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。

  3、上月工資的發(fā)放。

  三、月末安排(每月20-30日)

  1、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行

  原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

  2、進行本季度工資的計提。

  3、進行本季度固定資產(chǎn)折舊的計提。

  4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

  5憑證的整理、裝訂與歸檔。

  6、配合相關(guān)部門做好工作。

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