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小金庫清理自查報告3篇 全面清理整治小金庫自查報告

時間:2023-02-01 18:35:59 綜合范文

  下面是范文網(wǎng)小編分享的小金庫清理自查報告3篇 全面清理整治小金庫自查報告,供大家參閱。

小金庫清理自查報告3篇 全面清理整治小金庫自查報告

小金庫清理自查報告1

  為認(rèn)真做好20xx年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)委辦〔20xx〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

  按照委辦[20xx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:

  一、按照委辦〔20xx〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  二、自招商局成立以來,都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

  三、按照財政集中支付要求,局機(jī)關(guān)無任何銀行帳戶。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情

  況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”,對局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。

  四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。

【范例】--

  為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認(rèn)真對照治理范圍和內(nèi)容,進(jìn)行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、認(rèn)真把握總體要求和基本原則

  這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。堅持分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān),統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn),依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì),標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責(zé)任人、紀(jì)檢組長具體負(fù)責(zé),財務(wù)人員全力配合的工作機(jī)制,深挖細(xì)查,開展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排。

  二、嚴(yán)格界定治理的范圍和內(nèi)容

  此項治理的重點(diǎn)包括行政機(jī)關(guān),主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾:

  1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;

  2、用資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”;

  3、以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

  4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;

  5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

  6、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

  7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

  三、認(rèn)真、嚴(yán)肅、扎實開展自查

  自糾

(一)賬戶情況

  自查表明:因國家、自治區(qū)重點(diǎn)工程項目征地補(bǔ)償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要,為嚴(yán)格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保專款專用、嚴(yán)格透明,我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補(bǔ)償專戶、太中銀鐵路征地補(bǔ)償專戶、單位經(jīng)費(fèi)基本戶;在信用社共設(shè)立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補(bǔ)償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費(fèi)收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到??顚S?,無設(shè)立“小金庫”的情況。

(二)存在的問題及解決情況

  開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負(fù)責(zé)、敢于坦承的原則如實匯報如下:

  1、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費(fèi)形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款.80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。

  2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證,土地證書工本費(fèi)由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當(dāng)時開設(shè)了存折,共存入工本費(fèi)3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。

  3、原任領(lǐng)導(dǎo)于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款元。我局經(jīng)過多次催還,分別于XX年7月26日收到還款元,XX年9月30日收到還款元,剩余元也于20xx年8月18日全部還清。

小金庫清理自查報告2

---神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工。

  為了保障治理工作順利進(jìn)行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施,工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共

  2---有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。

  二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費(fèi)情況。

  三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

  四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目

  4---收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

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“小金庫”自查報告

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  小金庫自查報告

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小金庫清理自查報告3

  按照《xx縣財政局 xx縣監(jiān)察局 xx縣人力資源和社會保障局 xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)小金庫及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔2015〕35號)文件要求,我辦對2014年1月至今私設(shè)小金庫 及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、自查自糾組織實施情況

  接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了小金庫專項治理工作辦公室,由財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展小金庫專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待小金庫專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

  二、自查自糾私設(shè)小金庫及濫發(fā)錢物情況

  經(jīng)過自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的小金庫。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。2014年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

  三、建立防范小金庫問題長效機(jī)制措施

  通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對小金庫存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范小金庫問題長效機(jī)制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

  加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理,防止白條收入不入賬形成小金庫。

(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理

  加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。

(三)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

  設(shè)立小金庫問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制小金庫行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(四)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計監(jiān)督

  建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

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