下面是范文網(wǎng)小編收集的小金庫自查報告3篇(關(guān)于小金庫自查自糾匯報),以供借鑒。
小金庫自查報告1
“小金庫”自查報告
根據(jù)“2011年5月24日關(guān)于小金庫治理會議”要求,我部門已完成自查工作。本次自查中我部門堅持實事求是的原則,現(xiàn)將有關(guān)自查的情況報告如下:、我部門財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未產(chǎn)生利息,未設(shè)任何形式的“小金庫”。2、我部門嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。、現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照財務(wù)要求定期清理。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,采取盡量使用匯款形式支出。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
雖然我部門目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我部門將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告2
關(guān)于開展“小金庫”自查清理工作的自查報告
按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發(fā)?2009?28號)精神要求,結(jié)合我單位實際情況,開展了“小金庫”自查清理工作。
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項重要措施。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,精心組織,在本單位范圍內(nèi)認(rèn)真開展“小金庫”自查清理工作。組織干部認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家,認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
我單位通過深入自查,我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。我單位無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為,單位各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定開立和使用帳戶,無藏匿帳戶行為的發(fā)生
我單位決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,強化內(nèi)部控制和監(jiān)督,加強日常資金收支和銀行帳戶管理,確保資金的安全完整和資金管理的合法規(guī)范。
***公司
2009年9月23日
小金庫自查報告3
“小金庫”自查報告
為貫徹落實黨的十七屆四中全會精神,堅持和完善標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的反腐倡廉方針,從源頭上預(yù)防和懲治腐敗,根據(jù)中央、省、市治理工作有關(guān)精神,我局深入開展了“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),形成治理合力
我局高度重視“小金庫”專項治理工作,把開展“小金庫”專項治理工作做為當(dāng)前一項重點任務(wù),抓緊抓好。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)要求,我局成立了“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長朱正文任組長,副局長李艷蘭、劉智源、周新平、陳游任副組長,局辦公室具體負(fù)責(zé)治理工作日常事務(wù)。黨政“一把手”切實擔(dān)負(fù)起治理工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,重要工作親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各科室分工協(xié)作,全體人員共同參與,把“小金庫”治理工作真正落到了實處。
二、著力學(xué)習(xí)教育,提高認(rèn)識水平
為確保治理工作扎實、有效地開展,局長朱正文同志主持召開專題會議,對全局“小金庫”專項治理工作進(jìn)行具體安排和部署,明確了治理范圍、內(nèi)容、方法和步驟,傳達(dá)貫徹了中央、省、市有關(guān)文件精神和領(lǐng)導(dǎo)重要講話,深刻領(lǐng)會了黨中央和國務(wù)院堅決懲治“小金庫”問題的決心,把全局
領(lǐng)導(dǎo)干部的思想認(rèn)識統(tǒng)一到中央的重大決策部署上來,充分認(rèn)識“小金庫”治理工作的重要意義,認(rèn)識“小金庫”問題的嚴(yán)重危害性和治理工作的重要性、緊迫性,增強了領(lǐng)導(dǎo)干部落實“小金庫”治理工作的責(zé)任感和使命感。
同時,加強對財務(wù)人員培訓(xùn),提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。加強財務(wù)人員職業(yè)道德和廉潔自律教育,督促財務(wù)人員嚴(yán)肅工作紀(jì)律,嚴(yán)守工作流程,認(rèn)真履行工作職責(zé)。
三、做好自查自糾,突出重點檢查
結(jié)合“小金庫”治理回頭看工作,針對2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)開展自查自糾,自查面積達(dá)到100%。我局財務(wù)管理均嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)立任何形式的“小金庫”,無以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)人員統(tǒng)一管理,并建立了相應(yīng)的備查薄。按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,無坐支行為。自查自糾工作結(jié)束后,我局按規(guī)定上報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,內(nèi)容真實、完整。
四、完善財務(wù)制度,建立長效機制
為加大預(yù)防和治理腐敗的力度,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)向前發(fā)展,按照“更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)”的要求,結(jié)合自查自糾情況,我局圍繞反腐倡廉制度建設(shè)、規(guī)范財務(wù)管理制度、加強內(nèi)部控制和外部監(jiān)督等方面,研究制定了防治“小金庫”長效機制。根據(jù)各項財政改革要求,及時調(diào)整和完善了局內(nèi)部各項財務(wù)管理制度,以制度來約束不規(guī)范行為,提高單位財務(wù)管理水平,堅決杜絕腐敗現(xiàn)象發(fā)生。
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