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銀行審計部崗位職責3篇 銀行審計部工作職責

時間:2023-06-07 17:56:11 綜合范文

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銀行審計部崗位職責3篇 銀行審計部工作職責

銀行審計部崗位職責1

  公司審計部崗位職責

  一、部長崗位主要職責

  1、主持審計部日常工作;

  2、組織制定、實施賽格股份公司年度審計工作計劃;

  3、組織協(xié)調、實施賽格股份公司系統(tǒng)的內部審計項目;

  4、組織實施賽格股份公司安排的股東審計項目;

  5、組織實施賽格股份公司總部經濟合同的價格審核;

  6、組織對賽格股份公司投資企業(yè)財務情況的分析及預警工作;

  7、指導賽格股份公司投資企業(yè)內部審計工作;

  8、組織完成賽格股份公司董事會審計委員會交辦的其它審計工作。

  二、副部長崗位主要職責

  1、協(xié)助部長開展賽格股份公司系統(tǒng)的內部審計工作;

  2、部長外出或缺席時,受托代理部長主持審計部日常工作;

  3、完成部長安排的審計項目。

  三、內部審計崗位主要職責

  1、按照審計計劃及部長安排,負責內部審計項目的具體實施;

  2、根據部長安排負責股東審計項目的具體實施;

  3、根據部長安排負責賽格股份公司總部經濟合同價格審核的實施;

  4、根據部長安排負責投資企業(yè)財務情況的分析及預警工作;

  5、負責起草內部審計項目的實施方案;

  6、負責起草內部審計報告;

  7、負責內部審計資料的立卷、收集及整理歸檔。

  四、內部審計檔案管理崗位主要職責:

  1、負責督促內部審計檔案的及時歸檔;

  2、負責內部審計檔案的驗收及裝訂;

  3、負責內部審計檔案案卷的編目工作;

  4、負責內部審計檔案的保管工作;

  5、負責內部審計檔案借閱工作;

  6、負責內部審計檔案利用的統(tǒng)計。

銀行審計部崗位職責2

  審計部

  一、審計部職責

  1、負責制定集團內部審計規(guī)章制度、工作程序,以及集團內部審計工作制度,編制集團年度審計工作計劃并組織實施;

  2、負責對集團本部及所屬企業(yè)的財務收支及其有關經濟合同及執(zhí)行國家財經法規(guī)情況等進行審計監(jiān)督。

  3、根據干部管理權限,負責對所屬企業(yè)的分支機構及分、子公司負責人進行任期或任中經濟責任審計;

  4、對集團本部及所屬企業(yè)內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行檢查、評價和意見反饋;

  5、指導和督促所屬企業(yè)內部審計部門和人員開展審計工作,并對其內部審計工作質量進行檢查;

  6、負責按照規(guī)定建立集團內部審計檔案,組織開展內部審計人員的業(yè)務知識培訓;

  7、完成領導交辦的其他工作。

  二、審計部負責人崗位職責

  1、負責組織制訂集團內部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程,以及集團內部審計工作制度,負責組織編制集團本部年度審計工作計劃;

  2、負責審計計劃和項目的實施和推進,負責審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經濟合同的審核,并不定期組織進行檢查和內部審計監(jiān)督;

  3、負責對集團本部和所屬企業(yè)的財務收支及有關經濟活動等進行審計監(jiān)督;

  4、根據集團公司的安排,負責組織開展領導干部任期經濟責任審計;

  5、負責督促集團本部及所屬企業(yè)建立、健全完善的內部控制度,并對內控制度執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督;

  6、經集團領導批準,公示有關審計結果,通報、責令改正審計發(fā)現的問題;負責組織開展后續(xù)審計,監(jiān)督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果,并向集團領導報告后續(xù)審計結果;

  7、指導和督促所屬企業(yè)內部審計部門組織開展審計工作,并對內部審計工作質量進行檢查;

  8、負責組織開展內部審計人員的業(yè)務知識培訓;

  9、完成領導交辦的其他工作。

  三、審計員崗位職責

  1、參與制訂集團內部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計工作計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作;

  2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負責對所涉及審計項目按規(guī)范要求編制審計工作底稿;按規(guī)定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據;

  3、負責對所涉及審計項目實施必要的審計程序,做到獨立、客觀、公正,規(guī)范整理審計底稿,撰寫內部審計報告初稿或征求意見稿,并征求被審計對象的意見;

  4、參與后續(xù)審計、審計調查,并撰寫后續(xù)審計報告及審計調查報告初稿;

  5、負責有關審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;

  6、完成領導交辦的其他工作。

銀行審計部崗位職責3

  銀行審計部工作職責

  1、負責市行審計工作規(guī)章制度和審計部各項管理辦法的制加實施;

  2、負責監(jiān)督內部控制制度的執(zhí)行,對各業(yè)務主管部門的自律監(jiān)管進行再監(jiān)督;

  3、負責對各支行內部控制狀況進行內部控制綜合評價工作;

  4、負責對全行經營活動真實性進行審計監(jiān)督;

  5、負責組織開展行長任期責任審計和離任審計;

  6、負責組織非現場審計和實施全行性信貸、資產負債管理、財務會計、銀行卡、國際業(yè)務以及計算機等專項審計活動;

  7、負責對直屬經營性單位的定期常規(guī)現場審計工作和對各支行經營性單位定期常規(guī)現場審計工作;

  8、負責對全行違規(guī)經營行為進行經濟處罰和審計復議;

  9、負責內部監(jiān)督委員會辦公室的日常工作;

  10、負責行領導交辦的其他工作。

  審計部經理工作職責

1、負責組織全體審計人員認真學習黨和國家的各項金融方針、政策及農業(yè)銀行各項規(guī)章制度,加強審計人員政治思想教育,不斷提高審計人員的政治素質和業(yè)務素質;

2、負責制訂符合我行行情的審計管理辦法、實施細則和不同崗位工作職責,認真進行考核,不斷強化審計人員貴任愈識,增強全行審計人員工作動力和壓力;

  3、負責根據上級行審計工作要求和我行工作重點,制定全市農行審計工作目標和年度工作計劃,安排布置各項審計工作;

4、負貴合理設g審計架構,明確業(yè)務分工,將各項審計工作落實到組、落實到人;

  5、負貴圍繞全行工作中心,組織審計人員適時開展常規(guī)現場審計、專項審計和非現場審計; 6、負貴組織審計方案、審計報告、審計結論、處罰意見的撰寫和審核,報主管行領導批準后實施;

  7、負責加強調查研究,總結交流審計工作經驗,及時解決審計工作中出現的新情況、新問題,不斷提高審計工作水平;

  8、負責行領導交辦的其他工作。

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