亚洲一区爱区精品无码_无码熟妇人妻AV_日本免费一区二区三区最新_国产AV寂寞骚妇

審計部門工作職責15篇(審計 工作職責)

時間:2022-09-07 10:31:10 綜合范文

  下面是范文網(wǎng)小編收集的審計部門工作職責15篇(審計 工作職責),供大家品鑒。

審計部門工作職責15篇(審計 工作職責)

審計部門工作職責1

  1、復核會計助理錄入完成的入庫單據(jù),并匹配進項發(fā)票,及時正確地進行賬務處理;

  2、根據(jù)公司生產(chǎn)運行情況,完成存貨核算管理工作,并指導倉庫進行日常存貨管理;

  3、產(chǎn)品、半成品、OEM產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)賬務處理;

  4、在途物資、應付暫估、應付賬款、其他應付款的定期清理;

  5、審核采購合同,審核應付、預付賬款請款單據(jù),嚴格把控供應商賬期;

  6、做好應付、預付賬款財務核算工作,并及時無誤地出具賬齡報表;

  7、每月及時準準確地復核采購提供的供應商對賬單;

  8、每月編制應付、預付科目余額表,對有誤的賬務及時查找原因并進行調(diào)整;

  9、善于發(fā)現(xiàn)采購、庫房業(yè)務流程中出現(xiàn)的問題,并提出有效改善、控制方案。

審計部門工作職責2

①協(xié)助部門領(lǐng)導建立、完善財務審計管理體系,并維護其運行;

②協(xié)助部門領(lǐng)導制定財務審計管理制度及相關(guān)流程,并嚴格執(zhí)行;

③根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對各項財務收支、專項資金的使用及核算情況進行審計,并上報審計結(jié)果

④參加審計企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務的預算執(zhí)行情況,并提出相關(guān)審計建議;

⑤負責企業(yè)財務日常監(jiān)控與審計管理工作,參與財務統(tǒng)一調(diào)度管理;

⑥協(xié)助相關(guān)人員涉及企業(yè)的投融資財務管理工作,降低投融資風險;

⑦審計工作結(jié)束后,及時向領(lǐng)導提交財務審計報告,并將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報部門經(jīng)理;

⑧做好與企業(yè)其他部門的聯(lián)系工作,并處理好企業(yè)相關(guān)部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作;

⑨完成其他與內(nèi)部審計相關(guān)工作和領(lǐng)導交辦的其他工作。

審計部門工作職責3

  一、收集退稅資料,配合船務做出口單價。

  1. 根據(jù)采購單,供應商信息確認產(chǎn)品是否報關(guān),確定出口單價。

  2. 根據(jù)船務的報關(guān)單,供應商的帳單,做開票明細,并索回發(fā)票及外帳要求的采購合同、送貨單。

  3. 及時驗證專用發(fā)票,確保發(fā)票信息及早送達國稅局,在規(guī)定時間內(nèi)按要求完成退稅。

  4. 定期與船務核對報關(guān)單的報送,并開出口發(fā)票。

  5. 據(jù)收集的發(fā)票,報關(guān)單,配好做好詳細記錄移交外帳公司退稅。

  二、內(nèi)銷發(fā)票的填開,按期收回貨款。

  6. 根據(jù)業(yè)務提供的開票明細,向供應商做開票明細,并索回專用發(fā)票及外帳要求的采購合同、送貨單。

  7. 根據(jù)業(yè)務提供的開票明細,填開,按期收回貨款。

  三、核對供應商帳單,確保帳單準確無誤。

  8. 根據(jù)跟單員核對的帳單、采購單、送貨單,再次確認,加上開票的稅金,扣掉預付款及扣款,完成付款申請。

  9. 定期導出金碟采購數(shù)據(jù)備用。

  10. 完成上級領(lǐng)導安排的其它臨時性工作。

審計部門工作職責4

  1、負責直營運營中心各類稅務變更等事項;

  2、負責直營運營中心地方倉庫管理,定期出差對地方倉庫進行監(jiān)盤,并出具盤點報告;審閱地方倉庫主管提報的庫存抽查盤點情況報告,異常點提報,同時提出改進要求;

  3、協(xié)助上級主管進行總部總倉庫存管理工作,包括采購入庫單據(jù)的整理和審核,制作采購入庫明細表和匯總表;

  4、協(xié)助運營及拓展部門,對運營中心地方倉庫財務支持工作;每月至少安排一家直營運營中心進行例行工作輔導及檢查;

  5、對檢查的執(zhí)行情況予以詳細反饋,提報異常,提出改善建議,并對改善結(jié)果進行追蹤;

  6、完成財務負責人臨時交辦的其他工作。

審計部門工作職責5

  1、合同車費用審核

  2、月結(jié)車費用審核

  3、外請人工裝卸費審核

  4、分公司財務培訓

  5、總部現(xiàn)付單據(jù)審核

  6、每月制作應付賬款報表

審計部門工作職責6

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;

  2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、編制審計底稿,出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導;

  7、檢查公司財務及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;

  8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責公司內(nèi)、外部財務審計工作;

  9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;

  11、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

  12、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

  13、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

審計部門工作職責7

  1、負責實施例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務進行查檢,分析運營環(huán)節(jié)財務數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;

  2、按照年度項目審計計劃,開展以經(jīng)濟業(yè)務為主的內(nèi)部控制審計、各運營環(huán)節(jié)的效益審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;

  3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。

審計部門工作職責8

  1、負責整個集團的經(jīng)營管理﹑銷售業(yè)務﹑工程﹑績效等審計

  2、根據(jù)年度審計計劃編制審計實施方案,把控項目進度

  3、獨立完成審計項目的所有業(yè)務,包括現(xiàn)場審計﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等

  4、協(xié)助完善集團內(nèi)控體系

  5、公司交辦的其他事項

審計部門工作職責9

  1、財務審計:對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務收支相關(guān)的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益、財務管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

  2、內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內(nèi)部審計監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進公司經(jīng)營管理的改善和加強,保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

  3、專項審計:對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項,向公司有關(guān)單位、部門或個人進行專項審計調(diào)查。

  4、上級主管單位和公司領(lǐng)導交辦的其他審計工作。

審計部門工作職責10

  1、負責審計監(jiān)察工作,對公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務經(jīng)濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監(jiān)察,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

  2、對公司風險進行了解和評估,維護有效的風險管理機制,對高風險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。

審計部門工作職責11

  1、負責應付模塊及存貨核算模塊賬務處理

  2、供應商對賬

  3、審核并核對進項發(fā)票,并進行認證

  4、負責定期與資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn),進行資產(chǎn)盤點,確保資產(chǎn)賬目準確,出具盤點報告

  5、按月更新固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)明細表,及時新增卡片,計提折舊

  6、配合審計事務所、券商等輔導機構(gòu)工作及相關(guān)資料填寫工作

  7、其他臨時性工作及上級交辦的其他事宜

審計部門工作職責12

  1、制定工程與大型設(shè)備項目審計計劃并組織人員進行審計;

  2、實施工程與大型設(shè)備項目成本控制,組織控制價/結(jié)算價、過程跟蹤審計等;

  3、參與工程與大型設(shè)備項目招標、合同談判、項目驗收等的過程監(jiān)督;

  4、建立和完善工程與大型設(shè)備項目監(jiān)督管理的流程和制度體系;

  5、編制及整理審計底稿和相關(guān)資料歸檔;

  6、完成領(lǐng)導安排的其它工作。

審計部門工作職責13

  1、具體實施審計項目,對審計過程形成相應記錄,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;

  2、及時向公司領(lǐng)導匯報發(fā)現(xiàn)的重大問題和風險隱患,提出改進意見;

  3、檢查各項制度執(zhí)行的有效性,對存在不合理處提出優(yōu)化建議;

  4、對公司各項經(jīng)營管理活動和財務活動的真實性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查、評價;

  5、能獨立編寫審計報告,跟蹤審計問題改善措施執(zhí)行;

  6、參與審計其他日常工作。

審計部門工作職責14

  1、對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

  2、按照集團董事會要求進行相關(guān)審計工作;

  3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

  4、負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益;

  5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

審計部門工作職責15

  1、負責集團公司的審計工作;

  2、根據(jù)工作安排,取得審計工作證據(jù),編制審計工作文稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責;

  3、對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤、基礎(chǔ)評價及反饋,能對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議并跟進實施;

  4、負責審計資料的收集、整理歸檔工作;

  5、 負責內(nèi)部審計評價實施、審計內(nèi)容分析及審計報告出具;

  6、參與完善反舞弊體系搭建, 負責開展反舞弊宣導、投訴檢查與編制核查報告;

  7、根據(jù)區(qū)域分工, 進行市場合規(guī)性檢查、 違規(guī)投訴處理。

審計部門工作職責15篇(審計 工作職責)相關(guān)文章: