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稅收工作自查報告4篇(稅務自查工作報告)

時間:2024-01-19 13:21:00 綜合范文

  下面是范文網(wǎng)小編分享的稅收工作自查報告4篇(稅務自查工作報告),歡迎參閱。

稅收工作自查報告4篇(稅務自查工作報告)

稅收工作自查報告1

  近日,為進一步夯實稅收票證管理工作基礎,比如縣國稅局多措并舉開展稅收票證自查工作,認真梳理和查找工作中存在的`問題,強化自查整改工作,切實提升票證管理工作質(zhì)效。

  一、加強組織領導

  該局干部共同參與,明確責任分工,協(xié)同開展工作,負責人全程監(jiān)督,確保自查工作全覆蓋、無死角。

  二、嚴格落實責任

  該局對xxxx以來各類稅收票證、稅收票證專用章戳、稅收票證管理表證單書等使用管理情況逐項進行檢查。通過自查,稅收票證管理情況總體較好,主要存在票證裝訂不夠及時、個別章戳不齊全等問題。該局對發(fā)現(xiàn)的問題立行立改,認真抓好落實。

  三、規(guī)范工作規(guī)程

  該局要求,稅收票證崗位工作人員在今后的工作中一定要履職盡責,務必按照有關規(guī)定和要求來規(guī)范稅收票證管理工作,把工作做實做細。

稅收工作自查報告2

  為進一步規(guī)范稅收票證管理,提高稅收票證管理水平,民樂縣地稅局于近日對本局20xx年7月至12月間的稅收票證管理情況進行了自查。

  一、加強組織領導

  該局由計財科及納稅服務分局人員組成聯(lián)合檢查小組,對全局的`稅收票證使用情況進行全面、細致檢查。重點檢查是否嚴格按照《稅收票證管理辦法》的有關規(guī)定做到稅收票證賬庫、賬證、賬表、賬賬、賬款相符;是否做到領發(fā)、用存、結(jié)報、繳銷的相關手續(xù)規(guī)范。

  二、加強宣傳輔導

  我局組織檢查小組成員認真學習稅收票證檢查的有關文件,領會文件精神,熟知票證管理使用相關規(guī)定,保證自查工作細致準確。

  三、加強后續(xù)管理

  經(jīng)過檢查,該局各單位在稅收票證管理上,均能夠按照相關規(guī)定配有票證結(jié)報手冊、票證結(jié)報繳銷單、稅收票證分類出納帳,各類賬簿填寫規(guī)范,交接手續(xù)清晰,內(nèi)容填寫規(guī)范。在稅收票證使用上,均能夠做到稅收票證填用完整、規(guī)范。為加強后續(xù)監(jiān)督管理,該局還提出了進一步規(guī)范本局票證管理工作的具體要求,為不斷完善票證管理奠定了堅實基礎。

稅收工作自查報告3

  為提升稅收票證管理工作質(zhì)量和水平,及時發(fā)現(xiàn)和解決稅收票證工作中存在的問題,確保稅款足額及時入庫,祁連縣地方稅務局采取四項措施,對各類稅收票證的.使用和管理情況進行了“地毯式”自我檢查。

  一是加強組織領導。成立了稅收票證檢查領導小組,按照《稅收票證專項檢查提綱》,進一步明確檢查標準、范圍和要求,確保票證自查取得實效。

  二是落實檢查工作。檢查人員嚴格按照《稅收票證管理辦法》對稅收票證的保管、領發(fā)、填用、作廢、結(jié)報等環(huán)節(jié)進行了細致審核,對稅收票證分類賬簿、結(jié)報手冊進行檢查,嚴格清點稅收票證庫存,與稅收票證分類賬逐一核對。

  三是加強培訓工作。針對票證開具、管理不規(guī)范的問題,組織業(yè)務骨干對票證管理員、票證填開人員進行培訓,加強對票證管理基礎知識及業(yè)務流程的培訓,確保票證管理質(zhì)量持續(xù)提高。

  四是做好整改工作。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,檢查組及時梳理匯總,認真分析原因,寫出檢查報告和整改建議。對發(fā)現(xiàn)問題進行整改。

稅收工作自查報告4

  5月26日下午大通區(qū)分局召開全體人員會議傳達落實市局會議精神,按《年全省稅收票款檢查方案》及《收入規(guī)劃核算科關于做好稅收票證自查工作的通知》要求對分局票證檢查自查工作進行布署、提出要求。

  一是思想認識到位。將稅收票證工作作為關系稅款安全和稅收政策貫徹執(zhí)行的重要環(huán)節(jié),統(tǒng)一思想認識,精心組織實施,確保檢查工作順利開展。

  二是組織領導到位。該局明確檢查內(nèi)容和要求,制定檢查任務分解表,從稅收票證及資金安全檢查兩個方面、稅款的六大環(huán)節(jié)層層分解任務、落實工作責任。

  三是檢查措施到位。嚴格按照《稅收票證管理辦法》和省局的要求,對稅收票證的票證領發(fā)、票證安全、票證填用、票證結(jié)報繳銷、票證作廢和停用、票證核算和損失處理、票證交接歸檔和銷毀、票款繳庫管理、在途票證的處理和稅款的征收、解繳、入庫、退庫等環(huán)節(jié)進行了細致審核。檢查是否有混用稅收票證收取現(xiàn)金稅款行為,是否有逾期結(jié)報、延期繳庫行為,是否有利用稅票貪污、挪用稅款等違法違規(guī)行為。對稅款的應征、征收、緩征、減免、欠繳、入庫、退庫等環(huán)節(jié)的'管理情況進行檢查。是否有混庫、有稅不收等行為,重點檢查稅款解繳入庫的及時性、安全性。

  四是整改分析到位。目前分局各股嚴格按照會議要求認真開展自查工作,下步將對查出的問題及時梳理匯總,分析查找原因,及時通報并限期整改,進一步規(guī)范了稅收票證的管理。

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