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應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)

時(shí)間:2024-12-23 11:08:25 工作總結(jié)

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應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)

  一、承擔(dān)審核貨幣資金的支付及應(yīng)付賬款的財(cái)務(wù)核算工作,包含現(xiàn)錢支出憑證、銀行轉(zhuǎn)帳支出憑證、外匯支出憑證、工資表派發(fā)、物資領(lǐng)用分配表及有關(guān)會(huì)計(jì)憑證等。

  二、核查并清理全部應(yīng)付賬務(wù)的帳務(wù),承擔(dān)進(jìn)口物資成本測(cè)算,并依據(jù)“收貨匯報(bào)”上填報(bào)的應(yīng)用部門進(jìn)行進(jìn)賬分配。

  三、審核貨幣資金的明細(xì)賬戶,保證總賬與明細(xì)賬的余額一致,搞好貨幣資金的計(jì)算和管理工作。

  四、承擔(dān)應(yīng)付稅費(fèi)的核算,根據(jù)國家規(guī)定稅收和稅率開展繳稅。

  五、合理調(diào)配資產(chǎn),保證外匯和本幣等存款維持在合理水平。定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告流動(dòng)資金狀況,并提供各種系統(tǒng)和綜合的數(shù)據(jù)資料。

  六、編制會(huì)計(jì)憑證,并結(jié)轉(zhuǎn)各種庫房的期初匯總賬。

  七、審核每日應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)與出納的所有原始憑證、支出憑證及會(huì)計(jì)憑證,核查存款對(duì)賬單及銀行調(diào)節(jié)表,保證賬單、賬表和賬賬之間的一致性。

  八、審核待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用的賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證,并核查財(cái)產(chǎn)分配表及有關(guān)會(huì)計(jì)憑證。(備注:若企業(yè)采用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用已被撤銷,各項(xiàng)費(fèi)用要用其他會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算。)

  九、清理各類購置有關(guān)的金額(如貨品訂金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅費(fèi)及應(yīng)付提成等),并及時(shí)清繳清算及編制會(huì)計(jì)憑證。

  十、核查國外采購的手續(xù)齊全有效,包含采購申請(qǐng)單、收貨報(bào)告或入庫單、申請(qǐng)關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料匯報(bào)、支付方式及協(xié)議,并在手續(xù)健全且額度精確后,編制應(yīng)付貨款的成本核算表及會(huì)計(jì)憑證。

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