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公司采購管理制度3篇 集團公司采購管理制度

時間:2023-02-07 23:48:42 綜合范文

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公司采購管理制度3篇 集團公司采購管理制度

公司采購管理制度1

  生效日期:

  簽發(fā):

  物品采購管理制度

  第一章總則

  一、目的

  為加強物品采購管理,規(guī)范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

  第二章采購權(quán)限和原則

  一、職責權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

  其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購。

  二、采購原則

  1詢價比價原則

  有兩家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  2一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。

  在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

  3低價搜索原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4廉潔原則

  自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  工作認真仔細,

  5監(jiān)督問責原則:

  采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  在采購過程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題,相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。

  對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

  第三章采購流程

  一、采購申請:

  1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞

  保等)的采購均由人事行政部負責。

  2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

  3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。

  4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。

  5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

  二、詢價比價議價:

  每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。

  所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。

  但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

  三、供應(yīng)商選擇:

  1、具有合法經(jīng)營主體者。

  2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

  3、信譽良好者。

  4、其他客戶認可的供應(yīng)商。

  四、采購合同簽定及采購過程的完成。

  1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。

  2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

  五、驗收入庫:

  當各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰?,需第一時間辦理資產(chǎn)登記。

  登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。

  并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

  六、對帳付款:

  第四章物品申領(lǐng)與保管

  一、物品領(lǐng)用

  1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。

  2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領(lǐng)并登記,登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

  3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,需補辦續(xù)借手續(xù)。

  4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

公司采購管理制度2

  1、總則

  為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳,提高銷售工作的效率,制定本制度。

  所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

  銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

  銷售部經(jīng)理職責:

  1)對銷售任務(wù)的完成情況負責。

  2)對回款率的完成情況負責。

  3)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。

  隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo),向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

  4)對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責。

  每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。

  5)對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責。

  責任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

  6)負責制定年度工作計劃、月度工作計劃,監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

  及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

  7)對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題,協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系,對重大問題及時向公司匯報。

  對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

  2、銷售部工作流程:

  1)產(chǎn)品報價、投標的流程:

  銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報,由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)。

  根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理(必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助)

  技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持

  采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核

  銷售經(jīng)理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認后方可進行打印

  制作出正規(guī)的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。

  2)商務(wù)談判與簽訂合同的流程:

  銷售員在給客戶報價或投標后,根據(jù)實際情況,可進行商務(wù)談判

  銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)。

  與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認。

  待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

  正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當日錄入。

  對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理(必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認后方可錄入執(zhí)行。

  3)交貨流程:

  銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部,由其督促供貨廠家發(fā)貨

  確認到貨

  銷售經(jīng)理確認后方可填寫出庫單

  庫房辦理出庫手續(xù)

  辦公室組織發(fā)(送)貨

  辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

  4)回款流程:

  業(yè)務(wù)員催款

  通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證

  財務(wù)部確認

  反饋給客戶。

  5)開票流程:

  銷售經(jīng)理確認后,銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單

  采購部審核

  財務(wù)部開票

  交客戶簽收。

  7)售后服務(wù)流程:

  接客戶售后服務(wù)申請,銷售經(jīng)理確認

  銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部

  技術(shù)部和客戶溝通,確認是否需要派人

  技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

  銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通

  8)返修流程:

  客戶提出返修申請,銷售經(jīng)理確認

  由技術(shù)部鑒定或修理

  不能修理且確有問題的,由銷售員交采購部處理

  錄入

  退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

  9)退貨(換貨)流程:

  客戶提出申請,銷售經(jīng)理確認

  由技術(shù)部鑒定

  由銷售員交采購部

  錄入

  退回生產(chǎn)廠家,重新發(fā)貨。

  3、銷售部管理制度:

  1)對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況,銷售員必須時刻了如執(zhí)掌,

  2)不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象,否則屬于嚴重的工作失誤。

  3)銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示。

  4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判,超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意,并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

  5)對于任何客戶提出的特殊費用或設(shè)計費用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

  6)特殊費用或設(shè)計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行,違反規(guī)定造成損失的,由責任人賠償損失。

  7)正式《銷售合同》形成后,無正當理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)錄入。

  8)銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細、全面。

  因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的,由銷售內(nèi)勤承擔責任。

  9)銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存,不得遺失。

  對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

  與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存,銷售員不得私自保管。

  10)所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

  11)銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況,及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題,杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。

  12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日錄入,并將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。

  13)銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目,并將結(jié)果通報公司財務(wù)部,并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

  14)對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題,銷售員應(yīng)及時向銷售經(jīng)理匯報,由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。

  15)銷售內(nèi)勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

  16)違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。

公司采購管理制度3

  一目的

  為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范采購流程,加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié),特制定本制度。

  二范圍

  21公司所有物品的采購,均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

  22公司的物品包括四大類:221項目采購:包括項目所需物資;222非項目采購(公司自采物資):設(shè)備:電腦、筆記本等;

  非設(shè)備:固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。

  223公司禮品采購:針對公司客戶群體;224產(chǎn)品采購:包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。

  三職責

  31在采購審批流程中,根據(jù)作業(yè)的職能不同,劃分以下角色職責:

  綜合部負責采購的控制;商務(wù)部負責提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計劃及采購流程的審批。

  商務(wù)采購員:公司禮品采購;行政采購員:非項目物資采購;項目采購員:項目物資采購。

  產(chǎn)品采購員:由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。

  四程序

  41計劃管理

  311集中計劃采購:各部門按月提報需求計劃,每月30日將采購需求上報至對應(yīng)歸口部門。

  312歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進行匯總,平衡現(xiàn)有庫存物資,統(tǒng)籌安排采購計劃。

  313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總,將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

  42物品采購的申請及審批流程

  412采購部門接收申請單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下,可以電話先行申請,征得同意后提報歸口部門,簽字確認手續(xù)可以后補。

  414采購申請單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報歸口部門;對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。

  43供應(yīng)商的選擇

  421由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商,必須進行詢議價程序和綜合評估。

  供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

  422對于經(jīng)常采購的物資,采購員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄。

  423為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

  45領(lǐng)用原則

  611物品采購后,將物品及填寫物品清單,辦公室根據(jù)物品按分類、品種等建立物品保管庫。

  612申請部門領(lǐng)取物品,要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當月所需物品,并按領(lǐng)用程序簽字。

  本制度由總經(jīng)理批準后生效,自頒布之日起執(zhí)行。

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