下面是范文網(wǎng)小編整理的銀行柜員崗位職責(zé)模板共3篇(銀行柜員崗位工作內(nèi)容),以供參考。
銀行柜員崗位職責(zé)模板共1
銀行柜員的崗位職責(zé)
票據(jù)金額;日期;收款人名稱;簽章;背書(shū)、憑證上應(yīng)編的密押、壓數(shù);憑證是否錯(cuò)用、錯(cuò)填、偽造、變?cè)?貸款憑證是否經(jīng)有權(quán)人審核簽章;憑證的內(nèi)容、聯(lián)數(shù)、附件是否完整齊全等。
3.對(duì)于大額款項(xiàng)進(jìn)出等受理必須堅(jiān)持由支行授權(quán)人簽章并落實(shí)雙熱線聯(lián)系。
4.對(duì)于公轉(zhuǎn)私存的業(yè)務(wù)必須按照國(guó)家現(xiàn)金管理辦法進(jìn)行處理,審核出具的證明文件,按照大額審批辦法經(jīng)有權(quán)人審批。
5.規(guī)范票據(jù)憑證的傳遞和交接手續(xù)。
6.堅(jiān)持審核蓋章負(fù)責(zé)原則,對(duì)審核后的票據(jù)憑證必須加蓋經(jīng)辦名章以明責(zé)任。
銀行柜員崗位職責(zé)模板共2
銀行綜合柜員崗位職責(zé)
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)出納制度》、《支付結(jié)算辦法》、《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》等操作制度,有秩序的、規(guī)范的開(kāi)展會(huì)計(jì)工作。
2、營(yíng)業(yè)前核心系統(tǒng)必須做到雙人簽到,營(yíng)業(yè)前柜員根據(jù)錢箱余額各自盤點(diǎn)現(xiàn)金,重要空白憑證。
3、業(yè)務(wù)辦理實(shí)行單收單付制,賬款按規(guī)定收付,當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了,自行軋平帳務(wù)。
4、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),必須堅(jiān)持“現(xiàn)金收入先收款后記賬,現(xiàn)金付出先記賬后付款”的原則,辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)先記支出賬戶,后記收入賬戶。
5、堅(jiān)持一戶一清,并要求逐筆在現(xiàn)金收付憑證上摘記票面券別行或按規(guī)定操作尾箱交易,確保正確、清楚。
6、堅(jiān)持每日早、中、晚三次軋庫(kù)制度,做到庫(kù)存現(xiàn)金與柜員零頭箱現(xiàn)金核對(duì)一致。
7、各柜員平時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額。
8、非營(yíng)業(yè)時(shí)間現(xiàn)金、印章、重要空白憑證、密押、壓數(shù)機(jī)等須全部入庫(kù)保管,臨時(shí)離崗必須做簽退或鎖定屏幕。
9、受理對(duì)公支付憑證按規(guī)定驗(yàn)印,核對(duì)無(wú)誤后再予辦理支付操作。
10、所有業(yè)務(wù)都必須即時(shí)辦理,實(shí)時(shí)記賬,并應(yīng)全部納入當(dāng)天賬務(wù)核算,如確因特殊原因需軋入次日帳務(wù)的,須經(jīng)會(huì)計(jì)主管批準(zhǔn)后方可辦理。
11、辦理沖賬、凍結(jié)、調(diào)整賬戶積數(shù)等特殊業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)級(jí)別人員簽字并授權(quán)后方能辦理。
12、各種業(yè)務(wù)用具(印、壓、證、押等)由柜員專人保管,定向交接。
13、柜員調(diào)休時(shí),如不能做到當(dāng)面交接,可將款項(xiàng)在監(jiān)控下上交次日仍上班的柜員,該柜員對(duì)上交的款項(xiàng)必須清點(diǎn)。
14、臨柜人員不得在自己柜面上辦理自己的業(yè)務(wù)。
15、所有需要換人復(fù)核的業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定換人復(fù)核,不能流于形式;現(xiàn)金款項(xiàng)清點(diǎn)之后再對(duì)外支付。
16、假幣沒(méi)收須雙人當(dāng)客戶面蓋章,不能將假幣交于客戶,假幣帳實(shí)須分管。
17、營(yíng)業(yè)終了,庫(kù)存現(xiàn)金必須做到換人復(fù)核軋大數(shù),監(jiān)督上鎖;柜員自行逐份清點(diǎn)重要空白憑證后,再換人復(fù)核逐份清點(diǎn)。
18、在辦理聯(lián)行、匯票等有關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),各有關(guān)柜員之間要互相配合,按照印、壓(押)、機(jī)、證操作的有關(guān)規(guī)程進(jìn)行。
19、重要空白憑證啟用前拆封清點(diǎn)無(wú)誤后再予使用,發(fā)現(xiàn)有誤及時(shí)向網(wǎng)點(diǎn)主管或會(huì)計(jì)主管報(bào)告。
20、按規(guī)定記載登記簿,登記有誤按規(guī)定修改。
21、上述未盡事宜,按綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程和總行相關(guān)文件的要求執(zhí)行。
銀行柜員崗位職責(zé)模板共3
??村鎮(zhèn)銀行柜員崗位職責(zé)
一、一級(jí)柜員崗位職責(zé)
,一,嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《支付結(jié)算辦法》、《業(yè)務(wù)操作流程》、辦理對(duì)公、儲(chǔ)蓄、銀行卡、現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)~并對(duì)受理憑證的真實(shí)性、合法性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。獨(dú)立完成記賬、現(xiàn)金收付,含初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)、挑殘、殘損幣及零整券的兌換和人民幣真?zhèn)舞b別,、柜員日終軋賬等業(yè)務(wù)。
,二,正確使用和保管本崗位負(fù)責(zé)的各種印章及物品~包括業(yè)務(wù)清訖章、個(gè)人名章及其他工作機(jī)具。
,三,負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)期間現(xiàn)金的領(lǐng)交和保管~堅(jiān)持“一日三碰庫(kù)”制度~柜員尾箱內(nèi)成捆成把的現(xiàn)金必須加蓋個(gè)人名章。經(jīng)常檢查現(xiàn)金尾箱是否超限~超過(guò)限額部分及時(shí)回籠。
,四,負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)期間重要空白憑證的使用和保管~對(duì)使用的重要空白憑證要按日進(jìn)行銷號(hào)登記~確保賬與登記簿及實(shí)際庫(kù)存核對(duì)相符。
,五,受理客戶提交的憑證并認(rèn)真審核~對(duì)不符合要求的一律不得受理。 ,六,嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
,七,負(fù)責(zé)來(lái)往賬匯劃業(yè)務(wù)的錄入、復(fù)核、查詢、查復(fù)工作。
,八,登記本崗位負(fù)責(zé)的各類登記簿~包括:重要空白憑證登記簿、重要空白憑證銷號(hào)登記簿~柜員交接登記簿~掛失登記簿~柜面服務(wù)登記簿、抹賬登記簿、提送款登記簿、
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)款包交接登記簿、查詢查復(fù)登記簿、殘損幣兌換登記簿、退票登記簿、個(gè)人開(kāi)銷戶登記簿,電子版,等。
,九,工作期間中途離崗、必須鎖定系統(tǒng)~鎖好現(xiàn)金尾箱、重要空白憑證、印章~待回崗后重新進(jìn)入系統(tǒng)~開(kāi)箱辦理業(yè)務(wù)。
,十,嚴(yán)格執(zhí)行大額、可疑交易報(bào)告制度。
,十一,各項(xiàng)報(bào)表、帳頁(yè)等系統(tǒng)輸出會(huì)計(jì)資料的打印。 ,十二,負(fù)責(zé)受理權(quán)限范圍內(nèi)的有權(quán)部門查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)。 ,十三,完成所在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和總行交辦的其他工作。 二、三級(jí)柜員崗位職責(zé)
,一,正確使用和保管業(yè)務(wù)公章、票據(jù)交換章、結(jié)算專用章、客戶印鑒卡冊(cè)。 ,二, 按月與開(kāi)戶單位進(jìn)行對(duì)賬~及時(shí)發(fā)送滿頁(yè)賬頁(yè)及回單~并將單位蓋章簽回的對(duì)賬回單整理裝訂、妥善保管。在對(duì)賬工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要按有關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行更正。
,三,負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的交易授權(quán)~授權(quán)人在進(jìn)行授權(quán)操作前~須嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)憑證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性、了解客戶真實(shí)意愿并核對(duì)經(jīng)辦人在系統(tǒng)中的操作是否與憑證指示一致~完成以上審查后方可授權(quán)。對(duì)出現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)告。
,四,負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)資料的審核、裝訂工作。
,五,負(fù)責(zé)將裝訂好的傳票、報(bào)表按照編號(hào)存放有序、妥善保管、方便查找。 ,六,負(fù)責(zé)來(lái)往賬匯劃業(yè)務(wù)的授權(quán)工作。
,七,對(duì)柜員營(yíng)業(yè)終了提交的軋賬匯總表、流水賬、記賬憑證和原始憑證等資料進(jìn)行嚴(yán)格審查~審核無(wú)誤后~方可辦理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)簽退。審查的重點(diǎn)是: 1、記賬憑證份數(shù)與柜員軋賬單是否一致~柜員軋賬單與次日打印的有關(guān)憑證及營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表等相關(guān)報(bào)表是否一致。
2、記賬憑證與原始憑證內(nèi)容是否一致~柜員記賬憑證順序號(hào)是否連續(xù)。 3、跨柜員交易發(fā)起方與接收方的交易記錄是否銜接一致。 4、其他需要審核的事項(xiàng)。 ,八,做好柜員工作交接的監(jiān)督。 ,九,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱、保管和印、押、證的領(lǐng)入、頒發(fā)和管理,負(fù)責(zé)保管和正確使用本崗的各種登記簿~提送款登記簿、會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱登記簿、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作日志、柜員交接登記簿等。
,十,完成所在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和總行交辦的其他工作 三、支行行長(zhǎng)崗位職責(zé)
,一,認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)、金融法律法規(guī)和??村鎮(zhèn)銀行會(huì)計(jì)結(jié)算各項(xiàng)規(guī)章制度~建立健全本行會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度。
(二,負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、督促、監(jiān)督、檢查、授權(quán),按要求定期檢查現(xiàn)金庫(kù)存、重要空白憑證和有價(jià)單證、代保管有價(jià)物品。
,三,負(fù)責(zé)做好檢查發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)結(jié)算問(wèn)題的整改工作。
,四,負(fù)責(zé)組織及時(shí)查找會(huì)計(jì)、出納差款~分析原因~并提出切實(shí)可行的解決措施。
,五,負(fù)責(zé)組織員工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技能培訓(xùn)~促進(jìn)本行會(huì)計(jì)核算質(zhì)量提高。 ,六,配合總行合理設(shè)置員工勞動(dòng)組合~做好人員考核。 ,七,負(fù)責(zé)本行固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理~做到賬實(shí)相符。 ,八,監(jiān)督做好本行反洗錢工作。
,九,配合上級(jí)和監(jiān)管部門做好接待檢查工作。 ,十)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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