下面是范文網(wǎng)小編整理的往來崗位職責11篇 往來會計崗位職責和工作內(nèi)容,以供參閱。
往來崗位職責1
1、對采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進行審核,查賬及記賬處理。
2、采購預付定金、應(yīng)付款財務(wù)日常核算、查賬和管理,定期與采購部門、供應(yīng)商對賬,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報協(xié)調(diào)解決。
3、根據(jù)往來合同對客戶建立臺賬管理,定期完善、更新客戶及供應(yīng)商管理列表。
4、妥善保管會計資料,完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
往來崗位職責2
1、負責每月成本核算,加強成本控制,監(jiān)督成本支出合理性。
2、負責復核倉庫實物賬務(wù)的準確性以及存貨盤點表的準確性,保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數(shù)據(jù)、金額相一致。
3、負責往來結(jié)算賬戶的應(yīng)收項以及應(yīng)付項核算及管理工作,應(yīng)收賬款回款跟蹤,每月對往來科目進行跟進數(shù)據(jù)清理,確保往來核算項的準確性。
4、每月開具;
5、領(lǐng)導交代的其他事宜。
往來崗位職責3
1、負責公司進銷存和往來賬核算及管理工作,配合相關(guān)負責人完善梳理相應(yīng)的管理流程及制度;
2、復核往來相關(guān)的合同、賬單、發(fā)票,做好相應(yīng)憑據(jù)的登記管理及跟進催收工作;
3、及時審核ERP出入庫單據(jù),負責對接采購、銷售部門做好往來賬務(wù)核對,并按月出具應(yīng)收應(yīng)付報表;
4、負責所有往來模塊賬務(wù)處理及財務(wù)分析,并定期跟進往來款的清理;
5、負責核算業(yè)務(wù)部門銷售提成;
6、完成上級臨時交代的`其他任務(wù)。
往來崗位職責4
(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法,防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項,要嚴格清算手續(xù),加強管理,及時清算。
(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的公司,要核定備用金定額,及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。
(3)負責往來結(jié)算的明細核算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。
(4)負責銷售核算,核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證,正確計算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù),核對銷貨往來明細賬,做到賬實相符,賬賬相符。
(5)認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。
(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。
往來崗位職責5
1.賣場的對帳工作,及時收集對帳單,負責相關(guān)往來賬項的及時結(jié)賬和對賬。
2.應(yīng)收報表、賣場對賬單明細表、應(yīng)收賬款分析表填報
3.核對賣場費用,做賣場費用表,錄入系統(tǒng)費用。
4.開具與賣場相關(guān)的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票,提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進行收款。
5.登記賣場回款,登記賣場賬扣發(fā)票,報銷發(fā)票。
6.審核與賣場相關(guān)的促銷活動。
往來崗位職責6
1負責對外批發(fā)分銷和對內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應(yīng)收賬目核算;
2、審核銷售統(tǒng)計員填寫的《批發(fā)銷售計劃表》與分銷價格是否相符,對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》;對批發(fā)商沒打款的或打款不足的,不得辦理發(fā)貨處理,特殊情況按公司的相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。
3、對各批發(fā)老板預先打的批發(fā)款,及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據(jù)》,憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預收款單的賬務(wù)處理,確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨,不允許賒銷欠款。
3、審核批發(fā)商品的分銷價格文件,及時與批發(fā)商結(jié)算返利、安裝費等應(yīng)付款,并按月及時對賬;
4、對各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進行審核并通知庫房;
5、每月1日前將應(yīng)收賬款明細表和銷售毛利明細表報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理,督促門店和業(yè)務(wù)部門及時催款,避免呆賬的發(fā)生;
6、及時與應(yīng)付會計做好交接工作。
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情。
往來崗位職責7
1、負責公司銷售往來的核算工作;
2、與客戶核算銷售數(shù)據(jù)等;
3、及時按各緯度對銷售情況進行分析;
4、編制會計憑證;
5、根據(jù)出納收款情況做好銷售收款登記;
6、核算業(yè)績提成;
7、其他相關(guān)工作。
往來崗位職責8
1、會計審核:進行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作,審核相關(guān)合同、憑證、單據(jù),發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
2、賬務(wù)處理: 依據(jù)實際業(yè)務(wù)對應(yīng)收應(yīng)付進行管理,按照流程及時審核單據(jù)、票據(jù),及時制單,確保記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求。
3、往來對賬:及時掌握各個往來賬戶的發(fā)生及余額情況,定期與相關(guān)崗位及單位進行對賬,確保往來帳務(wù)清晰;
4、往來管控:做好應(yīng)收賬款的分析、監(jiān)控工作;預防發(fā)生呆壞賬;及時主動督促管理有關(guān)外延崗位所負責的往來業(yè)務(wù),并向會計主管及時匯報工作情況;協(xié)助公司做好呆壞賬清理。
5、費用審核:依據(jù)財務(wù)制度做好日常報銷審核工作;審核員工提交的報銷票據(jù);如有不符規(guī)定及時退回;如有惡意報銷及違反公司制度的及時上報領(lǐng)導。
6、費用票據(jù)處理:依據(jù)審核無誤的票據(jù)編制憑證進行憑證編制;按照會計制度做好賬務(wù)處理;定期匯總并清理其他應(yīng)收、應(yīng)付款項。
7、費用分析管理:依據(jù)公司預算做好費用分析,并反饋領(lǐng)導;對各部門做好費用控制反饋,督促企業(yè)各部門節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益;并結(jié)合實際提出改進意見和措施
8、檔案管理:保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂,定期歸檔。
9、部門臨時安排的工作任務(wù)。
往來崗位職責9
1、建立往來款項清算手續(xù)制度;
2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負責往來款項結(jié)算的明細核算;
4、負責保證金、押金、應(yīng)收款項、預收款項的管理;
5、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細賬;
6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;
7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單;
8、完成上級委派的其他任務(wù)。
往來崗位職責10
1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負責及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應(yīng)付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。
4、負責公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負責公司日常的費用處理工作,并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。
6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計劃,向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧老師。
9、月末盤點,做到客觀真實。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會計資料,完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務(wù)。
往來崗位職責11
◆負責應(yīng)收賬款臺賬維護及賬務(wù)處理,整理應(yīng)收數(shù)據(jù)并定期跟蹤回款情況,異常及時處理;
◆ERP系統(tǒng)中按流程新項目立項并及時更新項目預算,生成并維護銷售訂單;
◆采購發(fā)票及時匹配相關(guān)入庫單,并審核制單,進行發(fā)票抵扣認證;
◆負責應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收其他應(yīng)付款余額跟蹤及賬務(wù)處理;
◆負責客戶、供應(yīng)商對賬,詢證函對賬,供應(yīng)商預付欠票查詢與整理;
◆月末對應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)勾稽檢查,應(yīng)付款帳齡分析表,應(yīng)收、應(yīng)付總帳與明細帳核對,保證數(shù)據(jù)正確準確;
◆負責每月報銷單據(jù)初步審核及費用登記;
◆領(lǐng)導交付的其它事宜。
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