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采購流程管理制度10篇(物資采購管理制度及流程)

時間:2024-02-29 09:40:00 綜合范文

  下面是范文網(wǎng)小編分享的采購流程管理制度10篇(物資采購管理制度及流程),以供參閱。

采購流程管理制度10篇(物資采購管理制度及流程)

采購流程管理制度1

  第一章 總 則

  第一條 為加強醫(yī)院物資采購管理,進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為,提高采購工作效率和質(zhì)量,確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行,根據(jù)政府采購法及相關文件要求,制定本辦法。

  第二條 本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購,醫(yī)院其他有關采購也可參照本辦法執(zhí)行。

  第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則,嚴格按照政府采購的相關法律、法規(guī)和醫(yī)院有關規(guī)定規(guī)范運作,確保采購過程公開、規(guī)范,采購物資滿足醫(yī)院工作需要。

  第二章 采購申請、審批和計劃

  第四條 醫(yī)療設備,每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告),由設備科組織調(diào)研,擬定下一年度醫(yī)療設備需求初步計劃,醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會根據(jù)年度投資預算討論審議年度初步計劃,形成醫(yī)療設備年度需求計劃,提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設備年度計劃。

  第五條 信息設備和軟件,每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告),由信息科進行調(diào)研,醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預算,討論審議年度需求計劃,報院辦公會審批后執(zhí)行。

  第六條 后勤設備,每年年底由使用科室和總務科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃,根據(jù)年度投資預算,總務科組織相關科室研究討論,報分管后勤和采購院領導、院長審批后,確定后勤設備年度采購計劃。

  第七條 臨時急用的各種設備,使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告),由相關職能科室調(diào)研,分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。

  第八條 醫(yī)用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出,按年或半年進行循環(huán)招標采購,招標結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請,交相關職能科室調(diào)研,報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄,對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調(diào)研,報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執(zhí)行。

  第九條 外請專家手術所用醫(yī)用耗材,應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時,使用科室提出申請交分管院領導同意,由設備科調(diào)研后交分管院領導和采購院領導審批,如果該耗材長期使用,商談后納入醫(yī)院采購目錄。 第三章 采購的實施

  第十條 物資采購根據(jù)具體情況,可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

  第十一條 物供科對經(jīng)過審批的'年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監(jiān)察審計部等相關部門和人員組成監(jiān)督小組,負責采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況,通知評標小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作,如特殊原因不能參加的部門,物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。

  第十二條 第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程,其他分管科室院領導根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購,對于重大物資采購需院長參加。

  第十三條 年度計劃外審批的設備,按以下程序進行采購:

  (一)醫(yī)療設備,單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購,審批報告和采購結(jié)果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

  (二)后勤設備,單臺(批)5000元(含5000元)以下的,由總務科和使用科室共同議價采購,審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

  (三)信息設備,單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標或競價采購。

  第十四條 醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料),按以下程序進行采購:

  (一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材),單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購,審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

  (二)供應物資材料,單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購,審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

  (三)后勤維修材料,單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購,采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

  (四) 信息材料,物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條

  單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周,在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告,招標或競價采購結(jié)束后,發(fā)布中標信息公告。 第十六條

  采購金額超過50萬元的項目,采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢,如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄,將立即取消參加招標或競價采購資格。

  第十七條 供應商資質(zhì)審查,采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等,醫(yī)療設備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表,其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應證件,經(jīng)過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設備,原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加,大型醫(yī)療設備則直接邀請廠家參加。

  第十八條 原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭采購,不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領導審批同意。

  第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價,綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫(yī)療設備采購,則從醫(yī)院專家?guī)斐槿<液驮u標小組成員一起打分進行評標,平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商,個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。

  第二十條 招標或競價采購工作結(jié)束后,采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式,告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄,供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。

  第二十一條 單一(或具有市場絕對占有率)設備價格在5萬元以下,發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上,經(jīng)分管院領導和財務科審批后,可采用網(wǎng)絡和委托外貿(mào)公司采購的方式進行采購。

  第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備,可執(zhí)行上一年度的中標采購結(jié)果。

  第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。

采購流程管理制度2

  一、請購極其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

  請購的部門;

  請購物品所屬項目

  請購的用途

  請購的'物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

  請購物品的樣品、圖紙和技術資料

  請購物品的需求時間

  請購如有特殊請備注

  請購單填寫人

  請購部門主管

  請購單審核人

  采購副總審核

  財務審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請購單及其提報規(guī)定

  請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核審核批準后報采購部門;

  請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

  涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續(xù)后補

  如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明

  請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

  采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批;

  接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

  對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

  對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

  重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中采購;

  3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

  4、比價采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認;

  2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  五、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應包含的要素

 ?。?)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  (2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

 ?。?)付款方式

  (4)工期

 ?。?)質(zhì)量保證期

  (6)其他約定

  2、合同簽訂及其規(guī)定

  (1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

 ?。?)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

  3、合同執(zhí)行

 ?。?)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關領導;

 ?。?)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質(zhì)量,按時履約;

 ?。?)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同;

  六:報驗與入庫

  1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應及時通知質(zhì)檢部門進行驗收;

  2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購流程管理制度3

  一、采購預算清單

  1、制單:商務輸單人員

  2、審核:商務部主管

  3、流程:商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務員要求的采購,業(yè)務員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯(lián)商務留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋'貨已收'章,并關聯(lián)生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。

  二、采購訂單

  1、制單:商務

  2、審核:商務部

  3、流程:商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。

  三、入庫單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、打印:倉庫

  4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計,并負責打印。

  與采購訂單配對

  四、銷售預算清單

  1、制單:業(yè)務員

  2、審核:商務部

  3、流程:業(yè)務員填寫銷售預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務員留底,其他三聯(lián)交商務,商務審核預算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋'已錄'章,商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。

  (1)業(yè)務員即時開發(fā)票:業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員,開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預算清單上加蓋'已開票'章,同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

 ?。?)業(yè)務員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

  n

  y

  五、銷售訂單

  1、制單:商務

  2、審核:商務部、倉庫

  3、流程:商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。

  六、發(fā)貨單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、打?。簜}庫

  4、流程:倉庫根據(jù)商務審核后的.銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負責打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計,三聯(lián)送交業(yè)務員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計,業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

  七、送貨單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、流程:業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計。

  八、出庫單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、打?。簶I(yè)務會計

  4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。

  九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

  1、制單:調(diào)入方

  2、審核:商務部

  3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務。

  十、調(diào)撥單

  1、制單:商務部

  2、審核:倉庫

  3、打印:倉庫

  4、流程:商務部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務,一聯(lián)業(yè)務會計。

  十一、商品檢測報告

  1、制表:維修部

  2、審核:倉庫

  3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務員留底,一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。

采購流程管理制度4

  1目的

  為保證對供應商評估、考核有據(jù)可依,確保本公司采購的物品符合采購要求,更好地完善和規(guī)范日常的采購工作,從而提高工作效率,最終滿足客戶需求,特制定本程序。

  2適用范圍

  本公司采購所采購的物品。

  3職責

  3.1采購:對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作,并負責采購物品的.到位跟蹤。

  3.2物流部倉庫:收集采購需求申請,制定請購單。

  4定義

  無。

  5作業(yè)內(nèi)容

  5.1采購作業(yè)流程(參見附件一)

  5.2采購作業(yè)內(nèi)容

  5.2.1倉庫根據(jù)需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業(yè)務運作部采購。

  5.2.2采購人員接到經(jīng)核準的物品請購單,于合格供應商名錄中選擇合適的供應商,編制采購單,經(jīng)業(yè)務運作部主管核準后進行采購。

  5.2.5經(jīng)核準后的采購單傳真給供應商,供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。

  5.2.6部分少量物品采購,可電話通知供應商,由供應商記錄后傳真我司采購部確認。

  5.3采購物品跟蹤

  5.3.1采購部負責對采購的物品進行跟蹤,必要時填寫采購物品跟蹤表。

  5.4供應商評估及考核

  5.4.1凡和公司有業(yè)務往來之供應商,采購部需向其發(fā)出供應商評估表,對其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營規(guī)模等進行評估。

  5.4.2通過本公司評估的供應商,經(jīng)總經(jīng)理核準后,列入合格供應商名錄中,以便采購人員采購物品時從中選擇供應商。

  5.4.3新開發(fā)的供應商,與公司來往2個月后,對其交期、品質(zhì)、服務及配合性等進行考核。

  5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來往之供應商,于公司推行質(zhì)量管理體系2個月左右對其交期、品質(zhì)、服務及配合性等進行考核。

  5.4.5供應商之考核結(jié)果記錄于供應商考核表。

  5.4.6根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級,通過本公司考核的供應商,列入合格供應商名錄中,采購時根據(jù)其等級的不同作出優(yōu)先選擇。

  5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核,并及時更新合格供應商名錄

  5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年

  6附件

  6.1附件一采購作業(yè)流程

  6.2附件二請購單

  6.3附件三采購物品跟蹤表

  6.4附件四供應商評估表

  6.5附件五供應商考核表

  6.5附件六合格供應商名錄

  7參考文件

  7.1文件管理程序

  7.2質(zhì)量記錄管理程序

采購流程管理制度5

  學校物業(yè)超市采購員采購流程管理規(guī)定

  (一)核查經(jīng)銷商倉庫庫存,向分店要貨單,核查分店庫存,分析賣場商品實際銷售情況。

  (二)生成訂單,打印訂單,進貨跟蹤。

  (三)新品進店:審核商品-收取進店費-確定銷售價格--建立商品資料。

  (四)原有商品:根據(jù)供應商調(diào)價通知調(diào)整商品基本資料和價格。

  (五)繼續(xù)銷售。

采購流程管理制度6

  一、請購及其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

 ?。?)請購的部門;

 ?。?)請購單填寫人;

 ?。?)請購的日期及需求時間;

 ?。?)請購的物品名;

 ?。?)請購的物品數(shù)量;

 ?。?)請購的物品規(guī)格;

 ?。?)請購的物品用途;

 ?。?)請購如有特殊需要請備注;

 ?。?)請購部門主管;

 ?。?0)請購單審核人;

 ?。?1)公司總經(jīng)理。

  3、請購單及其提報規(guī)定

 ?。?)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準后報采購部門;

 ?。?)食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單,辦公用品及包材采購物料的請購應統(tǒng)一填寫《物料申請表》;

 ?。?)食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商,與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期,如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準后報采購部門,待采購部簽字后,請購部門備份;

  (4)其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,該清單的電子文檔也需一并提交;

  (5)遇公司經(jīng)營、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

 ?。?)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

 ?。?)其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

 ?。?)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批;

 ?。?)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

 ?。?)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存;

  (4)對于不符合規(guī)定和撤銷的'請購物資應及時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

 ?。?)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

 ?。?)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

 ?。?)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

 ?。?)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購;

  3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  5、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

  6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認;

  2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他供應商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況,設定議價目標;

  4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

  五、入庫

 ?。?)采購物資到達倉庫后,由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期,散裝食品應做質(zhì)量判定,再按照采購清單驗收物資;

  (2)倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應不予入庫,并及時通知采購部作退換貨處理;

 ?。?)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品,倉庫應及時的辦理入庫。

  六、付款

  采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》,最終審批后由財務付款。

采購流程管理制度7

  采購活動是一個企業(yè)經(jīng)營活動的開始,企業(yè)應該有一個適合自己的管理,并能在采購活動中保證其靈活性的采購工作流程,那一般企業(yè)的采購流程是怎么樣的'呢下面本博客就根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對餐飲部的實際情況,來討論討論。

  一、理順采購流程

  1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

  其他類別:均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。

  簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

  設立尋價員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。

  2、制定采購計劃

  1%26gt;廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯(lián),供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)。

  2%26gt;倉庫、樓面根據(jù)庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經(jīng)部門負責人簽字,報總經(jīng)理簽字方可,申購計劃單壹式叁聯(lián),采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)。

  3、安排組織采購

  1%26gt;供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可;于第二日(或規(guī)定時間內(nèi))按質(zhì)按時按量送貨。

  2%26gt;采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。

  二、完善驗貨制度

  1、成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質(zhì)檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負責質(zhì)量,經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可(收貨單壹式四聯(lián)),質(zhì)檢員不定時抽量。

  (注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

  供貨商憑收貨單結(jié)算。

  2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經(jīng)理負責稱量,廚師長把質(zhì)量關,開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經(jīng)叁方簽字認可后方可,未用完者,過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián),一聯(lián)交財務部。

采購流程管理制度8

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,采購流程管理制度。

  一、請購及其規(guī)定

  1.請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2.請購單的要素

  完整的請購單應包括一下要素:

 ?。?)請購的部門;

  (2)請購物品所屬項目;

 ?。?)請購的用途;

 ?。?)請購的物品名;

 ?。?)請購的物品數(shù)量;

 ?。?)請購的物品規(guī)格;

 ?。?)請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;

 ?。?)請購的物品的需求時間;

 ?。?)請購如有特殊需要請備注;

 ?。?0)請購單填寫人;

  (11)請購部門主管;

 ?。?2)請購單審核人;

  (13)采購副總審核;

 ?。?4)財務審核人;

  (15)公司總經(jīng)理。

  3.請購單及其提報規(guī)定

  (1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

 ?。?)固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;

  (3)其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

 ?。?)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

 ?。?)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

 ?。?)涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

 ?。?)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

 ?。?)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

  (9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

  4.公司物資請購單的提報部門

  (1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;

 ?。?)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

 ?。?)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

 ?。?)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批;

 ?。?)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

  (3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

  (4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

 ?。?)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

 ?。?)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

 ?。?)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

  (4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

  3、采購周期的規(guī)定

 ?。?)單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的'物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天;

  (2)單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天

 ?。?)單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購,采購周期不應超過40天;

 ?。?)單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標,采購周期不應超過60天;

 ?。?)請購部門應按照以上(1)—(4)條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因;

 ?。?)遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略;

  三、詢價及其規(guī)定

  1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

  2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購;

  3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價;

  5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況,詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況,按照附表四(擬報價/招標單位名單)的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書;

  7.詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

  8.除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購,比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標,公司相關領導參與監(jiān)督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標;

  9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;

  10.比價采購或招標采購應按照附表五(材料或設備詢價表)的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價;

  11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

  四、比價、議價

  1.對廠商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認;

  2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格;

  4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

  5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

  五、比價、議價結(jié)果匯總

  1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

  2.比價、議價結(jié)果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3.如比價、議價結(jié)果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定。

  1.合同

  合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

 ?。?)合同正文應包含的要素

  1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  2)采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;

  3)包裝要求;

  4)合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應注明;

  5)付款方式;

  6)工期;

  7)質(zhì)量保證期;

  8)質(zhì)量要求及規(guī)范;

  9)違約責任和解決糾紛的辦法;

  10)雙方的公司信息;

  11)其他約定。

 ?。?)合同簽訂及其規(guī)定

  1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

  2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

  3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

  4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點;

  5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;

  6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;

  7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

  8)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

  9)違約責任一定要詳細、具體;

  10)比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

  11)合同簽定簽應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

  12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

  13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

  七、付款及合同執(zhí)行

  1.付款規(guī)定

  (1)所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關規(guī)定執(zhí)行;

  (2)按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

  (3)按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財務部付款;

 ?。?)財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

  2.合同執(zhí)行

 ?。?)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;

  (2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;

 ?。?)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同;

  七、報驗與入庫

  1.報驗

  (1)供應單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收;

 ?。?)對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行;

 ?。?)達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收;

  (4)質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任;

  (5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

  2.入庫

 ?。?)公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收;

  (2)合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

  (3)質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

  (4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

 ?。?)外協(xié)加工件應按照原材料入庫;

 ?。?)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。

采購流程管理制度9

  總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制,保證所采購的物資或服務符合要求。

  1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括:

  a.對所采購的物資、材料指定品牌。

  b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。

  c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。

  2.各部門在采購分供方的服務時,首先應對分供方的.能力能夠滿足我們要求進行評估,只有確認分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。

  3.采購合格服務活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。

  4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。

  5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。

采購流程管理制度10

  第一條采購部門的劃分

  1.生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負責辦理。

  2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)H素撠熮k理。

  3.對于重要材料的采購,必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

  第二條采購作業(yè)方式

  一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

  1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

  2.長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

  3.未經(jīng)公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

  4.詢價、議價結(jié)束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

  5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責,否則視為無效。

  6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

  第三條采購作業(yè)處理期限

  采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。

  采購作業(yè)處理

  第四條詢價、比價、議價

  (一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。

  (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認后上報。

  (三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進行議價,議價結(jié)果書面上報主管領導。

  (四)采購部門接到請購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

  第五條審核及批準

  附注:凡是列入固定資產(chǎn)管理的`采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。

  第六條訂購

  (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

  (二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

  (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

  第七條整理付款

  1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經(jīng)與供應商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。

  2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數(shù)量,進行整理付款。

  3.超交應經(jīng)主管批準后,才能依照實收數(shù)量進行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。

  價格及質(zhì)量的復核

  第八條價格復核與市場行情資料提供

  1.采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。

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