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大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地使用管理辦法3篇 大連高新園區(qū)土地規(guī)劃

時(shí)間:2022-10-06 13:19:09 綜合范文

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大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地使用管理辦法3篇 大連高新園區(qū)土地規(guī)劃

大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地使用管理辦法1

  大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè) 推進(jìn)中心2016部門決算

  目 錄

  第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進(jìn)中心概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進(jìn)中心2016部門決算報(bào)表

  一、2016收入支出決算總表

  二、2016收入決算表

  三、2016支出決算表

  四、2016財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進(jìn)中心2016部門決算情況說明

  第四部分 名詞解釋第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進(jìn)中心

  概況

  一、主要職責(zé)

(一)軟件及信息服務(wù)業(yè)規(guī)劃編制、特色產(chǎn)業(yè)推進(jìn)政策研究制定;

(二)高新區(qū)新興特色產(chǎn)業(yè)籌劃、特色產(chǎn)業(yè)功能區(qū)劃與規(guī)劃、特色產(chǎn)業(yè)基地籌劃與推進(jìn)、特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè);

(三)軟件及服務(wù)外包試驗(yàn)區(qū)、創(chuàng)新型特色園區(qū)建設(shè)的推進(jìn)工作,包括方案制定、文件起草、進(jìn)度安排、協(xié)調(diào)咨詢機(jī)構(gòu)、起草匯報(bào)材料等文字綜合、日常協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)溝通、項(xiàng)目申報(bào)組織、方案落實(shí)、跟蹤驗(yàn)收組織等;

(四)國家服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)中園區(qū)生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)體系建設(shè)、產(chǎn)業(yè)推進(jìn)、試點(diǎn)日常工作;

(五)科技信息綜合管理、科技項(xiàng)目庫建設(shè)與維護(hù);

(六)區(qū)校一體化辦公室工作,包括計(jì)劃編制、推進(jìn)跟蹤、項(xiàng)目申報(bào)、政策制定與落實(shí)等。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  納入大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進(jìn)中心2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

  大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進(jìn)中心(無二級預(yù)算單位)第二部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進(jìn)中心2016

  部門決算公開報(bào)表

  一、2016收入支出決算總表

  二、2016收入決算表

  三、2016支出決算表

  四、2016財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進(jìn)中心2016

  部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì) 萬元,包括:

  1.財(cái)政撥款收入 萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 萬元,政府性基金收入 0 萬元。

  2.其他收入 0 萬元。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。

(二)支出總計(jì) 萬元,包括:

  1.基本支出 萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 萬元,商品和服務(wù)支出 萬元,其他資本性支出 0萬元。

  2.項(xiàng)目支出 1 萬元,主要包括 一般公共服務(wù)支出 等業(yè)務(wù)支出。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元

  主要是部分未完成項(xiàng)目需下繼續(xù)使用的資金。

  二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況

  財(cái)政撥款支出決算反映大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)推進(jìn)中心2016年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016財(cái)政撥款支出 萬元,其中:基本支出 萬元,項(xiàng)目支出 1 萬元。

(二)具體情況

  2016財(cái)政撥款支出 萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出 萬元,教育支出 0萬元,社會保障和就業(yè)支出0萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出 萬元,住房保障支出 萬元,其他支出 0萬元。

  1.一般公共服務(wù)支出 萬元,包括:

(1)事業(yè)運(yùn)行 萬元,主要是 行政事業(yè)單位人員支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行等支出。

(2)一般行政管理事務(wù) 1萬元,主要是相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)等支出。

  2.醫(yī)療衛(wèi)生支出萬元,包括:

  事業(yè)單位醫(yī)療萬元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

  3.住房保障支出 萬元,包括:

  住房公積金 萬元,提租補(bǔ)貼支出萬元,主要是按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金等支出。

  三、其他需要說明事項(xiàng)

  1.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。

  2016公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi) 0萬元,公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少 0萬元,下降 0%,主要是 沒發(fā)生項(xiàng)目等 原因。

  1.因公出國(境)費(fèi) 0萬元,主要 等,2016年參加出國(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次。

  2.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用等,2016年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0 批次 人,0 萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元,其中:本發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元。年末公務(wù)用車保有量0輛。

  2.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格 5 式說明:本部門2016機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致,即部門決算中“填報(bào)說明附表”—“部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表”中數(shù)據(jù)一致),比2015年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

  3.關(guān)于政府采購支出說明。高新區(qū)各單位政府采購事項(xiàng)由財(cái)政局統(tǒng)一管理,無需要說明的事項(xiàng)。

  4.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。各部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值0萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  第四部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

  3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開 展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi) 反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(以上名詞解釋全部保留,其他的名詞解釋按各單位使用的功能科目填寫,可參照預(yù)算公開文字說明或者去年決算文字說明)

(事業(yè)單位不填)15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(各單位如果有其他需要說明的事項(xiàng)可以自行添加,但以上四個(gè)部分是硬性規(guī)定不得擅自減少,有條件的單位可以將公開文檔轉(zhuǎn)換為pdf格式進(jìn)行公開)

大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地使用管理辦法2

  大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心

  2016部門決算

  目錄

  第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心2016部門決算報(bào)表

  一、2016收入支出決算總表

  二、2016收入決算表

  三、2016支出決算表

  四、2016財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

  第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心概況

  一、主要職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)高新區(qū)行政服務(wù)體系建設(shè)工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督;

  2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)高新區(qū)各職能部門制定、調(diào)整、實(shí)施高新區(qū)行政審批工作流程(含網(wǎng)上流程),對進(jìn)入行政審批服務(wù)大廳的審批項(xiàng)目進(jìn)行審定和調(diào)整,對園區(qū)各職能部門行政審批工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督;

  3、負(fù)責(zé)高新區(qū)行政審批服務(wù)大廳的日常管理、監(jiān)督以及服務(wù)大廳內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度的制定、實(shí)施;

  4、負(fù)責(zé)對高新區(qū)所轄街道行政服務(wù)機(jī)構(gòu)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督;

  5、負(fù)責(zé)高新區(qū)行政審批服務(wù)網(wǎng)、政務(wù)公開網(wǎng)和行政投訴網(wǎng)的建設(shè)、管理和監(jiān)督;

  6、負(fù)責(zé)全程辦事代理制工作的組織、實(shí)施和監(jiān)督,為入駐企業(yè)提供各類咨詢服務(wù),參與對高新區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督;

  7、負(fù)責(zé)高新區(qū)行政審批服務(wù)工作的考核評議

  納入大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

  大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心(無二級預(yù)算單位)

  第二部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心2016年

  度部門決算公開報(bào)表

  一、2016收入支出決算總表

  二、2016收入決算表

  三、2016支出決算表

  四、2016財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(詳見附表)

  第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心2016年

  度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)萬元,包括:

  1.財(cái)政撥款收入萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入萬元,政府性基金收入0萬元。

  2.其他收入0萬元,主要是 等收入

  3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是部分未完成項(xiàng)目需下繼續(xù)使用的資金。

(二)支出總計(jì)萬元,包括:

  1.基本支出萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出萬元,商品和服務(wù)支出萬元。

  2.項(xiàng)目支出萬元。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 主要是部分未完成項(xiàng)目需下繼續(xù)使用的資金。

  二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況

  財(cái)政撥款支出決算反映大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政服務(wù)中心2016年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016財(cái)政撥款支出萬元,其中:基本支出萬元,項(xiàng)目支出萬元。

(二)具體情況

  2016財(cái)政撥款支出

  萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出

  萬元,教育支出

  萬元,社會保障和就業(yè)支出

  萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出

  萬元,農(nóng)林水支出

  萬元,住房保障支出

  萬元,其他支出

  萬元。

  1.一般公共服務(wù)支出267萬元,包括:

  行政運(yùn)行267萬元,主要是人員支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等支出。

  2.醫(yī)療衛(wèi)生支出萬元,包括:

  事業(yè)單位醫(yī)療萬元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

  3.住房保障支出萬元,包括:

  住房公積金萬元,主要是按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金等支出。

  三、其他需要說明事項(xiàng) 1.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況(本說明內(nèi)容不得進(jìn)行刪減,沒有的內(nèi)容填無,沒有的數(shù)字填0)

  2016公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出

  萬元,其中:因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,公務(wù)接待費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少0 萬元,下降0,主要是

  原因。

  1.因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,主要

  等,2016年參加出國(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次。

  2.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用等,2016年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0 批次0 人,0 萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,其中:本發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元。年末公務(wù)用車保有量29輛。

  2.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:本部門2016機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XX萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致,即部門決算中“填報(bào)說明附表”—“部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表”中數(shù)據(jù)一致),比2015年增加(減少)XX萬元,增長(降低)XX%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

  3.關(guān)于政府采購支出說明。高新區(qū)各單位政府采購事項(xiàng)由財(cái)政局統(tǒng)一管理,無需要說明的事項(xiàng)。

  4.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。各部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  第四部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

  3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(以上名詞解釋全部保留,其他的名詞解釋按各單位使用的功能科目填寫,可參照預(yù)算公開文字說明或者去年決算文字說明)15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地使用管理辦法3

  大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)

  老干部管理中心2016部門決算

  目錄

  第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心2016部門決算報(bào)表

  一、2016收入支出決算總表

  二、2016收入決算表

  三、2016支出決算表

  四、2016財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

  第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心概況

  一、主要職責(zé)

  1、按照中央、省、市有關(guān)離退休干部工作的方針、政策,研究部署全區(qū)老干部工作,組織落實(shí)好離退休老干部的政治、生活待遇,并注意發(fā)揮其作用;

  2、負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部工作的宏觀管理,并對基層老干部工作進(jìn)行督促檢查和指導(dǎo),幫助協(xié)調(diào)解決難點(diǎn)問題;抓好老干部工作隊(duì)伍建設(shè),培訓(xùn)老干部工作專兼職人員;

  3、負(fù)責(zé)辦好老干部活動中心,豐富老干部的文體生活,組織和指導(dǎo)老干部的健康療養(yǎng)、體檢及健身活動;

  4、負(fù)責(zé)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會辦公室的日常工作;

  5、完成上級部門交辦的其他工作。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  納入大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

  無二級預(yù)算單位

  第二部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心2016

  部門決算公開報(bào)表

  一、2016收入支出決算總表

  二、2016收入決算表

  三、2016支出決算表

  四、2016財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2016政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(詳見附表)

  第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心2016

  部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)萬元,包括: 1.財(cái)政撥款收入萬元。

(二)支出總計(jì)萬元,包括: 1.一般公共服務(wù)支出萬元。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出萬元 3.住房保障支出萬元。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

  二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況

  財(cái)政撥款支出決算反映大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)老干部管理中心2016年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016財(cái)政撥款支出萬元,其中:一般公共服務(wù)支出萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出萬元,住房保障支出萬元。

(二)具體情況

  2016財(cái)政撥款支出萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出34萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出萬元,住房保障支出萬元。

  1.一般公共服務(wù)支出34萬元,包括:

(1)行政運(yùn)行34萬元,主要是事業(yè)人員支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等支出。

  2.醫(yī)療衛(wèi)生支出萬元,包括:

(1)事業(yè)單位醫(yī)療萬元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

  3.住房保障支出萬元,包括:

  住房公積金萬元,主要是按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金等支出。提租補(bǔ)貼萬元。

  三、其他需要說明事項(xiàng)

  1.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。

  公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

  2016公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少0萬元,下降0。

  1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2016年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2016年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次0人,0萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中:本發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。年末公務(wù)用車保有量0輛。

  2.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。無 3.關(guān)于政府采購支出說明。高新區(qū)各單位政府采購事項(xiàng)由財(cái)政局統(tǒng)一管理,無需要說明的事項(xiàng)。

  4.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  第四部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

  3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè) 5 收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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